Detail faktúry 5107
- Číslo faktúry:
- 5107
- Popis plnenia:
- Komunálny odpad
- Cena:
- 1 348,13 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FURA s.r.o., Rastislavova 98, 04346 Košice
- IČO:
- 36211451
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 5. 2020
- Dátum úhrady:
- 18. 5. 2020
- Dátum vystavenia:
- 1. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2020
